一、基本职能
共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。
二、预算执行情况说明
(一)财政拨款支出总体情况
截至2022年度2月,共青团广安市委财政拨款累计支出29.48 万元,同比减少22.82万元,减少77.41%。支出变动主要原因是2022年2月经费报销未在当月底完成支付。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况
截至2022年度2月,共青团广安市委一般公共预算支出为29.48 万元。其中:
1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数14.69 万元,完成预算25.93%。
2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数4.50 万元,完成预算18.47%。
3.工资和福利支出(类)绩效工资(款):支出数2.54 万元,完成预算14.98%,与序时进度相差1.69个百分点。
4.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数1.26 万元,完成预算8.04%,与序时进度相差8.63个百分点。
5.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数0.53 万元,完成预算8.32%,与序时进度相差8.35个百分点。
6.工资和福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):支出数0.16万元,完成预算8.16%,与序时进度相差8.51个百分点。
7.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.04 万元,完成预算8.51%,与序时进度相差8.16个百分点。
8.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数0.12 万元,完成预算0.18%,与序时进度相差16.49个百分点,其中:项目“共青团业务工作”支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差16.67个百分点。
9.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差16.67个百分点,其中:项目“共青团业务工作”支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差16.67个百分点。
10.商品和服务支出(类)水费(款):支出数0.45 万元,完成预算16.07%,与序时进度相差0.6个百分点。
11.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差16.67个百分点。
12.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差16.67个百分点。
13.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数1.25 万元,完成预算9.3%,与序时进度相差7.37个百分点。
14.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数0.05 万元,完成预算1.38%,与序时进度相差15.29个百分点,其中:项目“共青团业务工作”支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差16.67个百分点。
15.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数0.17 万元,完成预算10.63%,与序时进度相差6.04个百分点。
16.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差16.67个百分点。
17.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0.16 万元,完成预算16%,与序时进度相差0.67个百分点。
18.商品和服务支出(类)劳务费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差16.67个百分点,其中:项目“共青团业务工作”支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差16.67个百分点。
19.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数1.99 万元,完成预算100%。
20.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差16.67个百分点。
21.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数1.24 万元,完成预算8.02%,与序时进度相差8.65个百分点,其中:项目“共青团业务工作”支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差16.67个百分点。
22.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数0.33 万元,完成预算0.59%,与序时进度相差16.08个百分点,其中:项目“共青团业务工作”支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差16.67个百分点。
23.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0.001万元,完成预算16.67%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明
截至2022年度2月,共青团广安市委政府性基金预算支出为0万元。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2022年度2月,共青团广安市委“三公”经费财政拨款支出0.16万元,同比较上年增加0.16万元。其中:公务接待费支出0.16万元,同比较上年增加0.16万元。
附件:
1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)
2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)
3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)